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        荊州市婦幼保健院 2019年部門決算公開說明
        2020-09-24 17:34:03   作者:   來源:   點(diǎn)擊:

         目錄

        一、部門概況

        二、決算報表

        三、 收入支出決算執(zhí)行情況   

        四、 資產(chǎn)負(fù)債情況

        五、 國有資產(chǎn)占用情況說明

        六、 重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

        七、 名詞解釋

         

         

         

        一、部門概況

        (一)部門職責(zé)

        荊州市婦幼保健院是1984年由聯(lián)合國兒童基金會援助而建立的集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、康復(fù)為一體的三級甲等優(yōu)秀婦幼保健院,是荊州市六縣(市)兩區(qū)八所婦幼保健院業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心,是江漢平原最大的婦女兒童專科醫(yī)院,是國家級愛嬰醫(yī)院、省級文明婦幼保健院、省級健教示范醫(yī)院,是湖北省民政部門定點(diǎn)的五個低視力康復(fù)中心之一、省殘聯(lián)0-6歲腦癱兒童、孤獨(dú)癥、智力低下、殘疾兒童定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)、荊州市白內(nèi)障定點(diǎn)醫(yī)院、荊州市新生兒疾病篩查中心。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

        荊州市婦幼保健院設(shè)科室:計劃生育技術(shù)服務(wù)部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒?、婦保科、新生兒科、婦科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)室、支助中心、產(chǎn)后康復(fù)科、保健部、護(hù)理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開發(fā)部、人事科、科教科、財務(wù)科、總務(wù)科、器械科、信息科、審計物價科、醫(yī)管辦、工會、宣傳科。

        我院編制人數(shù)為220人, 2019年年末在職人員513人,由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員83人。

        報表類型為單戶表,預(yù)算管理級次為地市級,單位基本性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位。

        二、決算報表

         

        公開01表:收入支出決算總

        金額單位:元

        收入

        支出

        項目

        金額

        項目

        金額

        欄次

        1

        欄次

        2

        一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

        4,571,100.00

        一、一般公共服務(wù)支出

         

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

         

        二、外交支出

         

        三、上級補(bǔ)助收入

         

        三、國防支出

         

        四、事業(yè)收入

        143,550,621.99

        四、公共安全支出

         

        五、經(jīng)營收入

         

        五、教育支出

         

        六、附屬單位上繳收入

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        28,800.00

        七、其他收入

        8,288,445.68

        七、文化旅游體育與傳媒支出

         

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

         

         

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        161,460,771.26

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十三、交通運(yùn)輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

         

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

        二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

         

         

         

        二十二、其他支出

         

         

         

         

         

        本年收入合計

        156,410,167.67

        本年支出合計

        161,489,571.26

        用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

        5,070,603.59

        結(jié)余分配

         

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        8,800.00

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

         

         

         

         

        總計

        161,489,571.26

        總計

        161,489,571.26

        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

         

        公開02表:收入決算表

                                                         金額單位:元

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        事業(yè)收入

        其他收入

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        4

        7

        合計

        156,410,167.67

        4,571,100.00

        143,550,621.99

        8,288,445.68

        206

        科學(xué)技術(shù)支出

        20,000.00

        20,000.00

         

         

        20604

        技術(shù)研究與開發(fā)

        20,000.00

        20,000.00

         

         

        2060402

        應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)

        20,000.00

        20,000.00

         

         

        210

        衛(wèi)生健康支出

        156,390,167.67

        4,551,100.00

        143,550,621.99

        8,288,445.68

        21004

        公共衛(wèi)生

        156,160,167.67

        4,321,100.00

        143,550,621.99

        8,288,445.68

        2100403

        婦幼保健機(jī)構(gòu)

        155,520,167.67

        3,681,100.00

        143,550,621.99

        8,288,445.68

        2100409

        重大公共衛(wèi)生專項

        640,000.00

        640,000.00

         

         

        21099

        其他衛(wèi)生健康支出

        230,000.00

        230,000.00

         

         

        2109901

        其他衛(wèi)生健康支出

        230,000.00

        230,000.00

         

         

        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

        公開03表:支出決算表

                                                         金額單位:元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        合計

        161,489,571.26

        141,709,671.26

        19,779,900.00

        206

        科學(xué)技術(shù)支出

        28,800.00

         

        28,800.00

        20604

        技術(shù)研究與開發(fā)

        28,800.00

         

        28,800.00

        2060402

        應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)

        28,800.00

         

        28,800.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        161,460,771.26

        141,709,671.26

        19,751,100.00

        21004

        公共衛(wèi)生

        161,230,771.26

        141,709,671.26

        19,521,100.00

        2100403

        婦幼保健機(jī)構(gòu)

        160,590,771.26

        141,709,671.26

        18,881,100.00

        2100409

        重大公共衛(wèi)生專項

        640,000.00

         

        640,000.00

        21099

        其他衛(wèi)生健康支出

        230,000.00

         

        230,000.00

        2109901

        其他衛(wèi)生健康支出

        230,000.00

         

        230,000.00

        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

         

        公開04表:財政撥款收入支出決算總表

                                                         金額單位:元

        收     入

        支     出

        項目

        金額

        項目

        合計

        一般公共預(yù)算財政撥款

        欄次

        1

        欄次

        2

        3

        一、一般公共預(yù)算財政撥款

        4,571,100.00

        一、一般公共服務(wù)支出

         

         

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款

         

        二、外交支出

         

         

         

         

        三、國防支出

         

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        28,800.00

        28,800.00

         

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

         

         

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

         

         

         

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        4,551,100.00

        4,551,100.00

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

         

        十三、交通運(yùn)輸支出

         

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

         

        十九、住房保障支出

         

         

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

         

        二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

         

         

         

         

        二十二、其他支出

         

         

         

         

         

         

         

        本年收入合計

        4,571,100.00

        本年支出合計

        4,579,900.00

        4,579,900.00

        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        8,800.00

        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

         

          一般公共預(yù)算財政撥款

        8,800.00

         

         

         

          政府性基金預(yù)算財政撥款

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        總計

        4,579,900.00

        總計

        4,579,900.00

        4,579,900.00

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

         

        公開05表:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

                                                         金額單位:元

        項目

        本年支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計

        基本支出

        項目支出

        欄次

        1

        2

        3

        合計

        4,579,900.00

         

        4,579,900.00

        206

        科學(xué)技術(shù)支出

        28,800.00

         

         

        20604

        技術(shù)研究與開發(fā)

        28,800.00

         

         

        2060402

        應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)

        28,800.00

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        4,551,100.00

         

         

        21004

        公共衛(wèi)生

        4,321,100.00

         

         

        2100403

        婦幼保健機(jī)構(gòu)

        3,681,100.00

         

         

        2100409

        重大公共衛(wèi)生專項

        640,000.00

         

         

        21099

        其他衛(wèi)生健康支出

        230,000.00

         

         

        2109901

        其他衛(wèi)生健康支出

        230,000.00

         

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。


         

         

        公開06表:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

                                                         金額單位:元

        人員經(jīng)費(fèi)

        公用經(jīng)費(fèi)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        301

        工資福利支出

         

        302

        商品和服務(wù)支出

         

        307

        債務(wù)利息及費(fèi)用支出

         

        30101

          基本工資

         

        30201

          辦公費(fèi)

         

        30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

         

        30102

          津貼補(bǔ)貼

         

        30202

          印刷費(fèi)

         

        30702

          國外債務(wù)付息

         

        30103

          獎金

         

        30203

          咨詢費(fèi)

         

        310

        資本性支出

         

        30106

          伙食補(bǔ)助費(fèi)

         

        30204

          手續(xù)費(fèi)

         

        31001

          房屋建筑物購建

         

        30107

          績效工資

         

        30205

          水費(fèi)

         

        31002

          辦公設(shè)備購置

         

        30108

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

         

        30206

          電費(fèi)

         

        31003

          專用設(shè)備購置

         

        30109

          職業(yè)年金繳費(fèi)

         

        30207

          郵電費(fèi)

         

        31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

         

        30110

          職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

         

        30208

          取暖費(fèi)

         

        31006

          大型修繕

         

        30111

          公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

         

        30209

          物業(yè)管理費(fèi)

         

        31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

         

        30112

          其他社會保障繳費(fèi)

         

        30211

          差旅費(fèi)

         

        31008

          物資儲備

         

        30113

          住房公積金

         

        30212

          因公出國(境)費(fèi)用

         

        31009

          土地補(bǔ)償

         

        30114

          醫(yī)療費(fèi)

         

        30213

          維修(護(hù))費(fèi)

         

        31010

          安置補(bǔ)助

         

        30199

          其他工資福利支出

         

        30214

          租賃費(fèi)

         

        31011

          地上附著物和青苗補(bǔ)償

         

        303

        對個人和家庭的補(bǔ)助

         

        30215

          會議費(fèi)

         

        31012

          拆遷補(bǔ)償

         

        30301

          離休費(fèi)

         

        30216

          培訓(xùn)費(fèi)

         

        31013

          公務(wù)用車購置

         

        30302

          退休費(fèi)

         

        30217

          公務(wù)招待費(fèi)

         

        31019

          其他交通工具購置

         

        30303

          退職(役)費(fèi)

         

        30218

          專用材料費(fèi)

         

        31021

          文物和陳列品購置

         

        30304

          撫恤金

         

        30224

          被裝購置費(fèi)

         

        31022

          無形資產(chǎn)購置

         

        30305

          生活補(bǔ)助

         

        30225

          專用燃料費(fèi)

         

        31099

          其他資本性支出

         

        30306

          救濟(jì)費(fèi)

         

        30226

          勞務(wù)費(fèi)

         

        399

        其他支出

         

        30307

          醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

         

        30227

          委托業(yè)務(wù)費(fèi)

         

        39906

          贈與

         

        30308

          助學(xué)金

         

        30228

          工會經(jīng)費(fèi)

         

        39907

          國家賠償費(fèi)用支出

         

        30309

          獎勵金

         

        30229

          福利費(fèi)

         

        39908

          對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

         

        30310

          個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

         

        30231

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

         

        39999

          其他支出

         

        30399

          其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

         

        30239

          其他交通費(fèi)用

         

         

         

         

         

         

         

        30240

          稅金及附加費(fèi)用

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務(wù)支出

         

         

         

         

        人員經(jīng)費(fèi)合計

        0 

        公用經(jīng)費(fèi)合計

        0 

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

         

         

         

         

         

         

         

        公開07表:財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

                                                         金額單位:元

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        合計

        因公出國(境)費(fèi)

        公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

        公務(wù)接待費(fèi)

        合計

        因公出國(境)費(fèi)

        公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

        公務(wù)接待費(fèi)

        小計

        公務(wù)用車購置費(fèi)

        公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

        小計

        公務(wù)用車購置費(fèi)

        公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府

         

        公開08表:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                         金額單位:元

        項目

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計

        基本支出

        項目支出

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


        三、  收入支出決算執(zhí)行情況   

        1.收入支出情況

        本年收入合計15641.02萬元,其中:財政撥款收入457.11萬元,占總收入的2.9%;事業(yè)收入14355.06萬元,占總收入的91.8%;其他收入828.84萬元,占總收入的5.3%。

        本年支出合計16148.96萬元,其中:基本支出14170.97萬元,主要用于我院維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費(fèi)、在職人員工資等;項目支出1977.99萬元,主要用于我院為完成各項重大公共衛(wèi)生服務(wù)職能、計劃生育服務(wù)指導(dǎo)與管理職能及各類專項設(shè)備購置,具體如艾滋病防治、婦幼健康行動計劃、公共衛(wèi)生考核、專項設(shè)備購置等醫(yī)療衛(wèi)生支出等項目。

        2.決算收支變化情況說明

        2019年度收支決算總計16148.96萬元,與2018年相比,增加8899.79萬元,主要因為2019年執(zhí)行了新的會計制度,收支統(tǒng)計口徑都發(fā)生變化。按支出功能分類劃分:衛(wèi)生健康支出16146.08萬元,科學(xué)技術(shù)支出2.88萬元。

        3.三公經(jīng)費(fèi)支出情況

        2019年我院財政補(bǔ)助“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算數(shù)均為零。

        4.政府采購情況

        本年無政府采購預(yù)決算。

        5.年末收入支出結(jié)余情況

        2019年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零。

        6.2019年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

        2019年我院政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算數(shù)為零。

        7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

        基本支出14170.97萬元,主要用于我院維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費(fèi)、在職人員工資等。與2018年相比,增加3103.45萬元,主要因為2019年執(zhí)行了新的會計制度,支出中購存貨成本統(tǒng)計口徑發(fā)生變化

        四、資產(chǎn)負(fù)債情況

        年末單位資產(chǎn)9510.58萬元,其中流動資產(chǎn)1353.94萬元;負(fù)債5214.66萬元,全部為流動負(fù)債。本年資產(chǎn)較上年增加640.96萬元,增加7.2%;負(fù)債較上年增加1223.93萬元,增加30.7%。2019年資產(chǎn)負(fù)債率為54.8%,2018年資產(chǎn)負(fù)債率為44.99%。

        五、國有資產(chǎn)占用情況說明

        2019年年末固定資產(chǎn)原價9834.17萬元,其中累計折舊1746.26萬元。較年初資產(chǎn)原價9053.19萬元增加780.98萬元。

        六、重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

        2019年公共服務(wù)項目為:婦幼健康服務(wù)項目13萬元、計劃生育服務(wù)項目78萬元。

        婦幼健康服務(wù)項目,包括艾滋病防治、公共衛(wèi)生考核。艾滋病防治推進(jìn)預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播項目全覆蓋,公共衛(wèi)生考核對所轄縣市區(qū)婦幼保健機(jī)構(gòu)進(jìn)項督導(dǎo)考核,有效提高城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。婦幼健康行動計劃降低孕產(chǎn)婦死亡率和嬰兒死亡率,保證低于全國平均水平,加強(qiáng)各級監(jiān)測人員的培訓(xùn)工作、完善國家級婦幼衛(wèi)生監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)、出生缺陷監(jiān)測、加強(qiáng)婦幼衛(wèi)生監(jiān)測工作的監(jiān)督指導(dǎo)、使用統(tǒng)一的危重孕產(chǎn)婦監(jiān)測工具,實現(xiàn)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)報告、加強(qiáng)兒童營養(yǎng)與健康監(jiān)測工作。

        計劃生育服務(wù)項目開展婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、 出生缺陷綜合防治等醫(yī)療;保健服務(wù)、開展計劃生育技術(shù)服務(wù)、婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查;婦幼保健和計劃生育技術(shù)服務(wù)培訓(xùn)、科研、信息管理適宜技術(shù)推廣,項目管理、服務(wù)治療監(jiān)測等業(yè)務(wù)管理工作;對下級服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn),接受下級轉(zhuǎn)診。

        七、名詞解釋

        (一)功能科目(按各單位決算報表中使用的功能科目編寫)

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

        (二)會計科目

        1.財政撥款收入:市級財政及中省安排的補(bǔ)助收入,包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入。

        2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

        6.“三公”經(jīng)費(fèi),包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

        1)因公出國(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

        2)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        3)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過 橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

         

         

         

         

                                        2020年9月24日       

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